Orden de Compra. Nº5615-23-SE20 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA USO SALA HEPI"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-23-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA USO SALA HEPI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-14-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140526 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 203117,03
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable7Unidad no definidaADHESIVO PORCELANATO BEKRON D.A  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588
11121610
Maderas duras15UnidadGUARDAPOLVO PINO FINGER  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
11121610
Maderas duras15UnidadMEDIA CAÑA PINO FINGER  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
11121611
Tablero de partículas10UnidadTERCIADO RANURADO 122X4412MM  $ 14.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.060 $ 142.060
31161609
Tornillo de fiador500UnidadTORNILLO RAPIDO 1 5/8"  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4"  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE AL AGUA BLANCO TRICOLOR  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
11111807
Grano grueso10UnidadGRANO MEDIO AMARILLO  $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.130 $ 336.130
11121707
Lana de madera3UnidadRODILLO LANA LIZCAL  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
73121801
Servicios de fabricación de alfarería vidriada, po18UnidadPORCELANATO PUELO 60X60 CM 1,44 M2/CAJA  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.694 $ 143.694
15121511
Pasta para montaje6UnidadPASTA MURO INTERIOR TAJAMAR  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756
24121802
Latas de pintura o barniz3UnidadBARNIZ MARINO NATURAL  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.335
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadDILUYENTE SINTETICO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539
31162003
Clavos de acabado15kilogramoCLAVO CORRIENTE 4"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
31162003
Clavos de acabado15kilogramoCLAVO CORRIENTE 2 1/2"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
30141503
Aislamiento de espuma5PackAISLAPOL 50MM  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.015
Total Neto $ 1.069.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.117
TOTAL OC $ 1.272.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.