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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-2308-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEÑALETICA USO DIRECCION DE OBRAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
43291,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-01-2017 |
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Proveedor |
GARAGE PUBLICIDAD |
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Razón Social |
JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA
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R.U.T. |
13.804.389-4 |
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Sucursal |
GARAGE PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 3 | Unidad | SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO BOTAR BASURA EN VÍA PÚBLICA MULTA 1/2 A 3 UTM 70X100 CMS | |
$ 40.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.850
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$ 122.850
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60105702
| Postes o extensores de álbumes de recuerdos | 3 | Unidad | POSTES OMEGAS | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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Total Neto
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$ 227.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.292
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$ 271.142
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.