Orden de Compra. Nº
5615-248-SE20
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ADQUISICIÓN ALIMENTOS PROGRAMA"FIESTA DEL TOMATE CAPILLANO"
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-248-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PROGRAMA"FIESTA DEL TOMATE CAPILLANO"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
10702,89
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Rossy
Razón Social
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T.
76.294.620-3
Sucursal
Comercial Rossy
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
20
Unidad
BEBIDA 500cc COCA-COLA O SIMILAR
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO 542, EL DIA 22.02.2020 A LAS 14:00.-
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.260
$ 12.260
50202310
Agua mineral
20
Unidad
AGUA MINERAL 500cc CON GAS
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO 542, EL DIA 22.02.2020 A LAS 14:00.-
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA MINERAL 500cc SIN GAS
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO 542, EL DIA 22.02.2020 A LAS 14:00.-
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
5
Unidad
POLLO ENTERO ASADO
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO 542, EL DIA 22.02.2020 A LAS 14:00.-
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
50202311
Bebidas
2
Unidad
BEBIDA 3 LITROS COCA-COLA O SIMILAR
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO 542, EL DIA 22.02.2020 A LAS 14:00.-
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
50101538
Verduras frescas
8
kilogramo
TOMATE
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO 542, EL DIA 22.02.2020 A LAS 14:00.-
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
50131801
Queso natural
25
Lámina
LAMINA QUESO
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO 542, EL DIA 22.02.2020 A LAS 14:00.-
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.725
$ 2.725
Total Neto
$ 56.331
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.703
TOTAL OC
$ 67.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.