Orden de Compra. Nº5615-265-SE15 "IMPLEMENTACION COMITÉ COMUNAL EMERGENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-265-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2015
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION COMITÉ COMUNAL EMERGENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación z
Comuna El Carmen
Impuesto 28079,15
Dirección de Envío de la Factura z
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas5UnidadPALA PUNTA DE HUEVO CON MANGO  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.990
31211903
Equipo para protección50UnidadMASCARILLA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
27112002
Azadones5UnidadAZADON CON MANGO  $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.510 $ 31.510
31211910
Mitones15UnidadGUANTES CABRITILLA  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
31211903
Equipo para protección10UnidadANTIPARRAS CON FILTRO UV  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
27111501
Hojas de cuchillo3UnidadCUCHILLON  $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.871 $ 14.871
27111602
Martillos3UnidadMARTILLOS DE FIBRA  $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.871 $ 14.871
20122319
Herramientas diablo de Slickline3UnidadBARRETA (DIABLO) MEDIANA  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.603 $ 12.603
Total Neto $ 147.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.079
TOTAL OC $ 175.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.