Orden de Compra. Nº5615-267-SE19 "MATERIALES DE FERRETERÍA MUESTRA AVE EL CARMEN "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-267-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA MUESTRA AVE EL CARMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado presupuesto municipal del sistema sicogen.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 27023,89
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1Unidad no definidaAMARRACLABES  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
11121610
Maderas duras70Unidad no definidaPINO 2X2  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
31162309
Estantes de montaje28Unidad no definidaBISAGRAS 3 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224
11162111
Malla1Unidad no definidaROLLO MALLA GALLINERA 1.5 MT X 50 MT   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773
44122107
Grapas4Unidad no definidaGRAPAS  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052
31162001
Puntas3Unidad no definidaCLAVOS 4  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31161502
Tornillos de anclaje3CajaCAJA TORNILLO RAPIDO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31162001
Puntas9kilogramoCLAVOS 3  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
Total Neto $ 142.231
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.024
TOTAL OC $ 169.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.