Orden de Compra. Nº
5615-286-SE14
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS DIVERSOS TRABAJOS MES DE DIC.
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-286-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DIVERSOS TRABAJOS MES DE DIC.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
5615-33-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
44302,6914
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
1
Caja
CAJA DE HERRAMIENTAS
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
27113204
Kits de electricista
4
Unidad
BASE RECTA DE LOZA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
39101601
ampolletas halógenas
4
Unidad
AMPOLLETAS
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
CAJA DE TORNILLOS 1 1/4" RAPIDOS
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399
$ 399
27111704
Enchufes
4
Unidad
ENCHUFES MACHO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
31201603
Gomas
7
Unidad
GOMAS 8"
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.119
$ 14.119
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
SEMICODOS 8"
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.639
27121704
Uniones Hidráulicas
5
Unidad
TUBOS PVC HIDRAULICO 8"
$ 7.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.555
$ 36.555
47131615
Escobillones
10
Unidad
BARRE HOJAS
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.770
$ 32.773
31161601
Pernos de anclaje
10
Unidad
PERNOS DE 1/2X1/2 CON TUERCA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
27121704
Uniones Hidráulicas
3
Unidad
TIRAS PVC HIDRAULICO 8"
$ 36.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.665
$ 109.665
46171505
Llaves
1
Unidad
LLAVE FRANCESA
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
JUEGO DE DESARMADORES
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
Total Neto
$ 233.172
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.303
TOTAL OC
$ 277.475
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.