Orden de Compra. Nº5615-286-SE14 "MATERIALES Y HERRAMIENTAS DIVERSOS TRABAJOS MES DE DIC."
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-286-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HERRAMIENTAS DIVERSOS TRABAJOS MES DE DIC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-33-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 44302,6914
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico1CajaCAJA DE HERRAMIENTAS  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
27113204
Kits de electricista4UnidadBASE RECTA DE LOZA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
39101601
ampolletas halógenas4UnidadAMPOLLETAS   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
31161503
Clavo-tornillo1UnidadCAJA DE TORNILLOS 1 1/4" RAPIDOS  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399 $ 399
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFES MACHO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
31201603
Gomas7UnidadGOMAS 8"  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.119 $ 14.119
40142604
Codos de tubo2UnidadSEMICODOS 8"  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.639
27121704
Uniones Hidráulicas5UnidadTUBOS PVC HIDRAULICO 8"  $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
47131615
Escobillones10UnidadBARRE HOJAS  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.773
31161601
Pernos de anclaje10UnidadPERNOS DE 1/2X1/2 CON TUERCA  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
27121704
Uniones Hidráulicas3UnidadTIRAS PVC HIDRAULICO 8"  $ 36.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.665 $ 109.665
46171505
Llaves1UnidadLLAVE FRANCESA  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadJUEGO DE DESARMADORES  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 233.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.303
TOTAL OC $ 277.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.