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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-290-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-90-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO Nº 385 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
427,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-03-2015 |
| ENTREGA | ENTREGA A;
KATHERINE RODRIGUEZ MILLAR
EL LUNES 09/03/2015 A LAS 14:00 HRS
EN OFICINAS DE DIDECO.- |
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Proveedor |
LOS PRODUCTORES |
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Razón Social |
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
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R.U.T. |
12.707.438-0 |
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Sucursal |
LOS PRODUCTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | LECHUGA MILANESA | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420
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$ 420
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50101634
| Fruta fresca | 1 | kilogramo | KILO DE UVAS BLANCAS | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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50181909
| Galletas saladas | 2 | Paquete | PQTES. DE GALLETAS CRACKER | |
$ 328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 656
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$ 656
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53131507
| Mondadientes | 1 | Paquete | PQTE. DE MONDADIENTES (100 UNID) | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336
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$ 336
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Total Neto
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$ 2.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 428
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$ 2.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.