Orden de Compra. Nº5615-355-SE18 "MATERIAL DE FERRETERÍA DEPENDENCIAS CAJ"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-355-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA DEPENDENCIAS CAJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 96434,88
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2Unidad no definidaPINTURA BASE ESMALTE AL AGUA BLANCA  $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.966 $ 115.966
86131502
Pintura1GalónOLEO "TAPACAN - PUERTAS COLOR CAFÉ MORO"  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
86131502
Pintura11GalónGALON ESMALTE AL AGUA - 06 MUROS INT. COLOR BEIGE - 03 MUROS EXT. COLOR OCRE - 02 CIELO COLOR BLANCO  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.924 $ 110.924
86131502
Pintura1GalónIMPERMEABILIZANTE DE HUMEDAD  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
11121610
Maderas duras17UnidadPINO IMPREGNADO 1"X10"  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.286 $ 84.286
11121610
Maderas duras50UnidadPINO BRUTO 2X2  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31211909
Bandejas de pintura2UnidadBANDEJA PINTURA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
47131605
Cepillos de limpieza2UnidadESCOBILLA DE ACERO  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJAS MADERAS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
30102501
Chapa de aleación ferrosa1UnidadCHAPA SCANAVINI  $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
30161508
Rodillo de papel pintado3UnidadESPATULA 76MM  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 4"  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.772 $ 12.772
31201515
Cintas de papel3UnidadCINTA DE ENMASCARAR 36MMX40  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJAS FIERRO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31162001
Puntas5kilogramoCLAVO VINILO 1 1/2" VERDE  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.985
31211604
Diluyentes para pinturas4LitroAGUARRÁS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
30141507
Aislamiento de tabla rígida9PlanchaPLANCHAS INTERNIT 4MM  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.622 $ 44.622
Total Neto $ 507.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.435
TOTAL OC $ 603.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.