Orden de Compra. Nº5615-416-AG26 "ALIMENTOS USO D.E N°476/06.03.2026, PARA REUNIÓN MENSUAL UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES MES DE JULIO SEGÚN REQ DIDECO N°220"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-416-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS USO D.E N°476/06.03.2026, PARA REUNIÓN MENSUAL UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES MES DE JULIO SEGÚN REQ DIDECO N°220
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385 - El Carmen
Comuna El Carmen
Impuesto 10507
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 - El Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T. 13.798.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco90UnidadPAN HALLULLA   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
50181901
Pan fresco90UnidadLÁMINAS DE QUESO   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.620
50181901
Pan fresco90UnidadLÁMINAS JAMÓN SANDWICH  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
50181901
Pan fresco10UnidadGALLETAS SABORES SURTIDOS TRITON 116GRS, LIMON 140GRS, MANTEQUILLA 140 GRS, NIZA  $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.880 $ 6.880
Total Neto $ 55.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.507
TOTAL OC $ 65.807


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.531.893-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.