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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-416-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS USO D.E N°476/06.03.2026, PARA REUNIÓN MENSUAL UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES MES DE JULIO SEGÚN REQ DIDECO N°220 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de El Carmen |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 - El Carmen |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
10507 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 - El Carmen |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FANNY TAMAR SOTO LAGOS |
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Razón Social |
FANNY TAMAR SOTO LAGOS
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R.U.T. |
13.798.579-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FANNY TAMAR SOTO LAGOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 90 | Unidad | PAN HALLULLA
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$ 165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.850
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$ 14.850
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50181901
| Pan fresco | 90 | Unidad | LÁMINAS DE QUESO
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$ 218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.620
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$ 19.620
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50181901
| Pan fresco | 90 | Unidad | LÁMINAS JAMÓN SANDWICH | |
$ 155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.950
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$ 13.950
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50181901
| Pan fresco | 10 | Unidad | GALLETAS SABORES SURTIDOS TRITON 116GRS, LIMON 140GRS, MANTEQUILLA 140 GRS, NIZA | |
$ 688,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.880
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$ 6.880
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Total Neto
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$ 55.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.507
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$ 65.807
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.