Orden de Compra. Nº
5615-431-SE12
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Alimentos programas El Carmen crece junto al depor
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-431-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
01-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos programas El Carmen crece junto al depor
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Andres Bello 542
Comuna
El Carmen
Impuesto
4391,28
Dirección de Envío de la Factura
Andres Bello 542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-03-2012
Título
Descripción
DESPACHO
LOS ALIMENTOS REQUERIDOS SE NECESITAN PAR EL VIERNES 2 DE MARZO EN DIDECO A MAS TARDAR A LAS 14 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T.
2.706.385-3
Sucursal
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
5
Unidad no definida
BEBIDAS DE 3 LITROS FANTA, COCA COLA Y SPRITE
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.935
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad no definida
JUGO NECTAR DE 1 1/2 LITROS WATTS O SIMILAR
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50201706
Café
1
Unidad no definida
Y FRASCO CAFE NESCAFE 175 GR
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
50101538
Verduras frescas
6
Unidad no definida
6 UNIDADES DE CEBOLLAS (MEDIANAS A GRANDES)
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 888
$ 888
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad no definida
BRAZO DE REINA CON MANJAR
$ 2.758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.516
$ 5.516
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
kilogramo
1 KILO DE SAL
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218
$ 218
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
kilogramo
AZUCAR IANZA
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660
$ 660
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Litro
1 LITRO ACEITE CHEF O SIMILAR
$ 1.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.610
$ 1.610
14111705
Servilletas de papel
3
Rollo
3 ROLLOS TOALLA NOVA O SIMILAR
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
Total Neto
$ 23.112
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.391
TOTAL OC
$ 27.503
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.