Orden de Compra. Nº
5615-441-SE09
"
Materiales oficinas de vivienda
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-441-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
Materiales oficinas de vivienda
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4155-43-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Andres Bello 542
Comuna
El Carmen
Impuesto
38933,28
Dirección de Envío de la Factura
Andres Bello 542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferrteria El Martillo
Razón Social
DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ
R.U.T.
7.523.702-2
Sucursal
Ferrteria El Martillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121001
Pinturas
1
Galón
PINTURA ANTIOXIDO COLOR VERDE
PINTURA ANTIOXIDO COLOR VERDE
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.824
$ 8.824
31201601
Adhesivos químicos
15
Bolsa
BOLSA ADHESIVO CERAMICA X 25 KILOS
BOLSA ADHESIVO CERAMICA X 25 KILOS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.735
$ 27.735
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
HUINCHA DE MEDIR X 5 MTS
HUINCHA DE MEDIR X 5 MTS
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
31211903
Equipo para protección
1
Unidad
ANTIPARRAS
ANTIPARRAS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO DE LANA 18 CM
RODILLO DE LANA 18 CM
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.035
27112002
Azadones
1
Unidad
AZADON CON MANGO
AZADON CON MANGO
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CHAPA POLI PARCHE
CHAPA POLI PARCHE
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CHAPA POMO TUBULAR INTERIOR
CHAPA POMO TUBULAR INTERIOR
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad
ESCOBILLA DE ACERO
ESCOBILLA DE ACERO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes
3
Unidad
JUNTAS METALICAS PARA PUERTAS
JUNTAS METALICAS PARA PUERTAS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.547
40141901
Conductos flexibles
1
Unidad
FLEXIBLE 40 CM HI - HI X 1/2
FLEXIBLE 40 CM HI - HI X 1/2
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
27111911
Formones
1
Unidad
FORMON MEDIANO CON MANGO
FORMON MEDIANO CON MANGO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
30111701
Enlucido de yeso
15
kilogramo
FREGÜE COLOR VIOLETA
FREGÜE COLOR VIOLETA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.190
$ 8.190
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
40
Metro Cuadrado
CERAMICA COLOR CONCHO VINO
CERAMICA COLOR CONCHO VINO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.640
$ 117.640
31191501
Papeles de lija
5
Pliego
PLIRGO DE LIJA Nº 100
PLIRGO DE LIJA Nº 100
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
Total Neto
$ 204.912
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.933
TOTAL OC
$ 243.845
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.