Orden de Compra. Nº5615-455-SE14 "MATERIAL FERRETERIA USO DOM Y EL MUNICIPIO"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-455-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA USO DOM Y EL MUNICIPIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-33-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación z
Comuna El Carmen
Impuesto 39389,6543
Dirección de Envío de la Factura z
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónGALON LATEX COLOR CELESTE  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
30111607
Cal viva1BolsaBOLSA DE CAL   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
15121504
Aceite hidráulico2BotellaBOTELLAS DE ACIETE MEZCLA 1/2  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
20101710
Maquinaria de pulverización2UnidadARRIENDO BETONERA  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONAS BLANCAS  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
11121603
Troncos20UnidadLISTONES DE 2 X 2"  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS DE 7"  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO DE 22 CMS  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
11121603
Troncos6UnidadPOLINES DE 2 A 3" X 2.40 MTS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
42151805
Discos de acabado o pulido2UnidadDISCO DE CORTE 7" 1/4  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
24101505
Carretilla hidráulica2UnidadRUEDA Y CAMARA PARA CARRETILLA  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadALARGADOR TIPO ZAPATILLA  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
24101505
Carretilla hidráulica1UnidadCARRETILLA  $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529
27111801
Cintas métricas2UnidadHUINCHAS AISLADORA GRANDE  $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.802 $ 2.802
11121603
Troncos3UnidadPOLINES DE 2 A 3" X 2.60 MTS.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.302
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31162003
Clavos de acabado2kilogramoKILOS DE CLAVOS 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31162003
Clavos de acabado1kilogramoKILO DE CLAVOS ZINC  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
26121532
Alambre para interconexiones10kilogramoKILOS DE ALAMBRE Nº 14  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126
60121902
Fieltro1RolloROLLO DE FIELTRO  $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.478 $ 7.478
30111601
Cemento18SacoSACOS DE CEMENTO  $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.956 $ 52.956
Total Neto $ 207.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.390
TOTAL OC $ 246.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.