Orden de Compra. Nº5615-460-SE13 "COLACIONES GIRA TECNICA PRODESAL II"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-460-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-03-2013
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES GIRA TECNICA PRODESAL II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Andres Bello 542
Comuna El Carmen
Impuesto 6389,7
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA NOVA O SIMILAR  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
24111503
Bolsas de plástico80UnidadBOLSAS PLASTICAS PARA COLACION  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
50131801
Queso natural80LáminaQUESO  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
50181901
Pan fresco80UnidadPAN  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJUGOS WATTS DE 1.5 LTS FRUTILLA Y DURAZNO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202304
Jugos y néctar envasados80Caja80 JUGOS EN CAJA 200 CC DIFERENTES SABORES  $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.840 $ 13.840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1PaqueteVASOS DESECHABLES 25 UNIDADES  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530
Total Neto $ 33.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.390
TOTAL OC $ 40.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.