Orden de Compra. Nº5615-481-SE13 "COMPRA CEMENTO REQ.158 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-481-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA CEMENTO REQ.158 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-56-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 2318
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX
Razón Social COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L.
R.U.T. 76.053.305-K
Sucursal PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento4SacoSACOS DE CEMENTO MELON O SIMILAR  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
Total Neto $ 12.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.318
TOTAL OC $ 14.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.