Orden de Compra. Nº5615-524-SE08 "AYUDA SOCIAL SR. JOSÉ GARRIDO SANDOVAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-524-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2008
Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL SR. JOSÉ GARRIDO SANDOVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas AYUDA SOCIAL SR. JOSÉ GARRIDO SANDOVAL, INFORME ENVIADO EL DÍA LUNES 19 DE MAYO, SEGÚN RESOLUCIÓN ASISTENCIAL Nº160 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2008
Proveniente de Licitación 4155-43-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna -1
Impuesto 2011,7637
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ
R.U.T. 7.523.702-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas3PlanchaTablero de partículasPlanchas de cholguan, comun y corriente $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.588
Total Neto $ 10.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.012
TOTAL OC $ 12.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.