Orden de Compra. Nº5615-545-SE09 "A.Social Sra. Rosa Henriquez, Zinc A.x 3.0 mts"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-545-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-05-2009
Nombre de la Orden de Compra A.Social Sra. Rosa Henriquez, Zinc A.x 3.0 mts
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-43-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Andres Bello 542
Comuna El Carmen
Impuesto 2921,848728
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrteria El Martillo
Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ
R.U.T. 7.523.702-2
Sucursal Ferrteria El Martillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Plancha de cinc3PlanchaPLANCHA ZINC ACANALADO X 3.0 MTSPLANCHA ZINC ACANALADO X 3.0 MTS $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.378 $ 15.378
Total Neto $ 15.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.922
TOTAL OC $ 18.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.