Orden de Compra. Nº5615-553-SE16 "ALIMENTOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-553-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-90-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 3028,41
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2016
TítuloDescripción
ENTREGAENTREGA A:

HUGO OLATE O JOSE BENITEZ
EL LUNES 25/04/2016 A LAS 14:00 HRS
EN OFICINAS DE DIDECO.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural30LáminaLAMINAS DE QUESO.-  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas30LáminaLAMINAS JAMON SANDWICH DE AVE.-  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111703
Toallas de papel1PaquetePAQUETE DE TOALLA NOVA.-  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361 $ 361
50101717
Semillas o frutos secos pelados2PaquetePAQUETES DE 200 GRS MANI SALADO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
50101717
Semillas o frutos secos pelados4PaquetePAQUETES 100 GRS DE PASAS RUBIAS.-  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.212
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE LIPTON YELOW 100 BOLSITAS.-  $ 3.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.122 $ 3.122
Total Neto $ 15.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.028
TOTAL OC $ 18.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.