Orden de Compra. Nº5615-559-AG24 " MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN REQ N°284 DE DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-559-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN REQ N°284 DE DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140509 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 125407,98
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería La Union Quillon
Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda.
R.U.T. 76.183.572-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería La Union Quillon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado2CajaCLAVOS DE 4" INCHALAM, DE 25 KG CADA CAJA  $ 46.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.352 $ 93.352
11121610
Maderas duras40UnidadTAPA DE 1X4"  $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
11121610
Maderas duras10UnidadMADERA PINO CEPILLADO SECO DE 1X8"  $ 4.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.160 $ 46.160
30102202
Plancha de aleación no ferrosa2UnidadESPUMA NIVELADORA DE PISO, 10M2 C/U  $ 5.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.236 $ 10.236
31211502
Pinturas de base acuosa1TarroGALÓN PINTURA AL AGUA, COLOR ROJO COLONIAL  $ 17.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.211 $ 17.211
30102202
Plancha de aleación no ferrosa25PlanchaOSB ESTRUCTURAL PRIMERA CALIDAD DE 9,5MM  $ 12.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.525 $ 305.525
30102202
Plancha de aleación no ferrosa5PlanchaPTERCIADO ESTRUCTURAL 18MM  $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.250 $ 101.250
30102202
Plancha de aleación no ferrosa6PlanchaINTERNIT DE 4MM  $ 7.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.708 $ 45.708
Total Neto $ 660.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.408
TOTAL OC $ 785.450


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.625.144-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.183.572-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.