Orden de Compra. Nº
5615-559-AG24
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN REQ N°284 DE DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-559-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FAMILIAS PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGÚN REQ N°284 DE DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140509 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
125407,98
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería La Union Quillon
Razón Social
Pedro Medina y Cia. Ltda.
R.U.T.
76.183.572-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería La Union Quillon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
2
Caja
CLAVOS DE 4" INCHALAM, DE 25 KG CADA CAJA
$ 46.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.352
$ 93.352
11121610
Maderas duras
40
Unidad
TAPA DE 1X4"
$ 1.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.600
$ 40.600
11121610
Maderas duras
10
Unidad
MADERA PINO CEPILLADO SECO DE 1X8"
$ 4.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.160
$ 46.160
30102202
Plancha de aleación no ferrosa
2
Unidad
ESPUMA NIVELADORA DE PISO, 10M2 C/U
$ 5.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.236
$ 10.236
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Tarro
GALÓN PINTURA AL AGUA, COLOR ROJO COLONIAL
$ 17.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.211
$ 17.211
30102202
Plancha de aleación no ferrosa
25
Plancha
OSB ESTRUCTURAL PRIMERA CALIDAD DE 9,5MM
$ 12.221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.525
$ 305.525
30102202
Plancha de aleación no ferrosa
5
Plancha
PTERCIADO ESTRUCTURAL 18MM
$ 20.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.250
$ 101.250
30102202
Plancha de aleación no ferrosa
6
Plancha
INTERNIT DE 4MM
$ 7.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.708
$ 45.708
Total Neto
$ 660.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.408
TOTAL OC
$ 785.450
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.625.144-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.313.257-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.183.572-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.