Orden de Compra. Nº5615-565-SE08 "Estufa a leña Sala Cuna Andres Bello"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-565-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Estufa a leña Sala Cuna Andres Bello
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Estufa a Leña para Sala Cuna Andres Bello. Licitación N° 4155-43-L107.
Proveniente de Licitación 4155-43-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101808
Estufas1UnidadEstufasEstuza Amesti $ 136.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.900 $ 136.900
40101808
Estufas1UnidadEstufasquit de cañones $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
Total Neto $ 196.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 196.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.