Orden de Compra. Nº5615-570-SE08 "Materiales para Dom (Eléctricos, luminarias)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-570-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Dom (Eléctricos, luminarias)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición materiales eléctricos reparación luminarias, comprador Rayp, I.D. 4155-45-LE07.
Proveniente de Licitación 4155-45-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna -1
Impuesto 4786,722687
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELECTRO CHILLAN LIMITADA
R.U.T. 77.663.430-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101614
Ampolletas de haluro-metálico2UnidadAmpolletas de haluro-metálicoAmpolleta H.Metálico 400 W. Tubular, marca Osram $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.193
Total Neto $ 25.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.787
TOTAL OC $ 29.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.