Orden de Compra. Nº
5615-579-SE13
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INSUMOS CAPACITACION PROGRAMAS IND
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-579-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CAPACITACION PROGRAMAS IND
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
z
Comuna
El Carmen
Impuesto
7388,91
Dirección de Envío de la Factura
z
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-04-2013
Título
Descripción
DESPACHO
ENTREGAR EN SALON MUNICIPAL EL DÍA 13/04/2013 A LAS 10:00 HRS. SRA. MARCELA SALDIAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T.
2.706.385-3
Sucursal
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE CEYLAN 100 BOLSITAS
$ 2.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.540
$ 2.540
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA NOVA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
52151503
Cubertería desechable doméstica
30
Unidad
CUCHARAS CHICAS DESECHABLES
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540
$ 540
50181901
Pan fresco
100
Unidad
PAN HALLULLA
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
100
Unidad
JAMON SANDWICHS
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
SERVILLETAS DE PAPEL ABOLENGO
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404
$ 404
50201706
Café
1
Tarro
NESCAFE 175 GRS.
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
50131801
Queso natural
100
Lámina
QUESO POR LAMINA
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.300
$ 14.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Paquete
VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT (TIRA DE 25 UNIDADES)
$ 665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.660
$ 2.660
Total Neto
$ 38.889
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.389
TOTAL OC
$ 46.278
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.