Orden de Compra. Nº5615-579-SE13 "INSUMOS CAPACITACION PROGRAMAS IND"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-579-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-04-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAPACITACION PROGRAMAS IND
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación z
Comuna El Carmen
Impuesto 7388,91
Dirección de Envío de la Factura z
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2013
TítuloDescripción
DESPACHOENTREGAR EN SALON MUNICIPAL EL DÍA 13/04/2013 A LAS 10:00 HRS. SRA. MARCELA SALDIAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE CEYLAN 100 BOLSITAS   $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA NOVA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
52151503
Cubertería desechable doméstica30UnidadCUCHARAS CHICAS DESECHABLES   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
50181901
Pan fresco100UnidadPAN HALLULLA   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas100UnidadJAMON SANDWICHS   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111705
Servilletas de papel2UnidadSERVILLETAS DE PAPEL ABOLENGO   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
50201706
Café1TarroNESCAFE 175 GRS.   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2kilogramoAZUCAR IANSA   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
50131801
Queso natural100LáminaQUESO POR LAMINA   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4PaqueteVASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT (TIRA DE 25 UNIDADES)   $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660
Total Neto $ 38.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.389
TOTAL OC $ 46.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.