Orden de Compra. Nº5615-596-SE12 "INSUMOS CUENTA PUBLICA PROGRAMA SERVICIO PAIS EGIS"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-596-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-03-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CUENTA PUBLICA PROGRAMA SERVICIO PAIS EGIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 10712,96
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTORTA TRASNOCHADA CUADRADA PARA 30 PERSONAS  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTORTA MOKA CUADRADA PARA 50 PERSONAS  $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
48101902
Platos y cubiertos de servicio80UnidadPLATOS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio80UnidadTENEDORES DESECHABLES  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
50202304
Jugos y néctar envasados3LitroJUGOS WATTS 1.5 LTS DIET VARIOS SABORES  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202304
Jugos y néctar envasados10LitroJUGOS WATTS 1.5 LTS VARIOS SABORES  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETAS  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
48101902
Platos y cubiertos de servicio4TiraVASOS DESECHABLES TIRAS DE 25 UNID.  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120
Total Neto $ 56.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.713
TOTAL OC $ 67.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.