Orden de Compra. Nº5615-669-SE09 "Materiales Programa Fomento Productivo"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-669-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales Programa Fomento Productivo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-43-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Andres Bello 542
Comuna El Carmen
Impuesto 67106,69946995
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2Unidad no definidasoldadura para estaño  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
15121805
Pasta anti soldadura1CarretePasta para soldar ondura  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
30171706
Vidrio templado10UnidadVidrio 0,32 x 0,62  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
23153307
Herramientas de tallar1UnidadGalopa N° 6  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
27111803
Escuadras4UnidadEscuadras Metálicas 12 "  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
44121706
Lápices de madera10UnidadLápiz Carpintero  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
27111801
Cintas métricas3UnidadHuincha de medir de 5 metros  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
27112706
Cepillos mecánicos1UnidadCepillo Electrico  $ 111.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.345 $ 111.345
27111508
Sierras2UnidadSerrucho Ramada N° 20  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277
44121618
Tijeras2UnidadTijeras de cortar paño  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
27111508
Sierras1UnidadSierra circular 1 1/2" con orificio 3/4  $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529
30103605
Tablas de madera20UnidadTabla de 11" cepillada por un canto  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.860 $ 63.866
30103605
Tablas de madera20UnidadTabla 6 X1" cepillada por un canto  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.697
30103605
Tablas de madera15UnidadTabla de 10 x 1/2 bruto  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.955 $ 23.950
30103605
Tablas de madera20UnidadLIstones 3 x 1"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
31162001
Puntas2kilogramoClavos 2 1/2" pulgadas  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31162001
Puntas2,5kilogramoClavos 2"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31162001
Puntas1kilogramoClavos 3/4"  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31201610
Colas1kilogramoCola Fria carpintero  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31201601
Adhesivos químicos1kilogramoNeopren agorex Tarro Naranjo  $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
Total Neto $ 353.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.107
TOTAL OC $ 420.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.