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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-686-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL SRA AMANDA SEPULVEDA HERRERA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-56-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO Nº 385 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
z |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
8569,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
z |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-04-2012 |
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Proveedor |
PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX |
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Razón Social |
COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.053.305-K |
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Sucursal |
PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 8 | Saco | SACOS DE CEMENTO | |
$ 3.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.400
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$ 24.400
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11121611
| Tablero de partículas | 4 | Plancha | PLANCHAS DE OSB ESTRUCTURAL | |
$ 5.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.704
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$ 20.704
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Total Neto
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$ 45.104
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.570
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$ 53.674
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.