Orden de Compra. Nº5615-700-SE08 "Materiales uso DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-700-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales uso DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Material uso DOM. Ord. N° 192, I.D. 4155-43-L107
Proveniente de Licitación 4155-43-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ
R.U.T. 7.523.702-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua1GalónPintura al aguapintura al oloe $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
30111603
Cal hidráulica2BolsaCal hidráulicacal hidráulica $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
31201602
Pastas2UnidadPastaspasta muro $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
31211904
Brochas1UnidadBrochasbrocha 2 1/2" $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDiluyentes para pinturasagua rasch $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
26111713
Baterías térmicas1UnidadBaterías térmicasbateria $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
73141705
Servicios de fabricación de cordelería, cuerdas o cordeles20Metro LinealServicios de fabricación de cordelería, cuerdas o cordelescordel $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31191501
Papeles de lija5PliegoPapeles de lijalija $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
Total Neto $ 96.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 96.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.