Orden de Compra. Nº5615-705-SE08 "Ayuda Social, Sra. Marcela Medina"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-705-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social, Sra. Marcela Medina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Ayuda Social, Sra. Marcela Alejandra Medina Perez, Dideco, Contrato Suministro 4155-43-L107
Proveniente de Licitación 4155-43-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna -1
Impuesto 5364,70586
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102012
Hoja de zinc4PlanchaHoja de zincZinc Acanalado 3,66 mts $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.236 $ 28.235
Total Neto $ 28.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.365
TOTAL OC $ 33.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.