Orden de Compra. Nº5615-705-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA HABILITACION ACCESIBILIDAD EDIFICIO CONSISTORIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-705-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA HABILITACION ACCESIBILIDAD EDIFICIO CONSISTORIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 41352,74
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica3Unidad no definidaMALLA ACMA DE 2.60X5 MTRS  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.764 $ 61.764
11162111
Malla4Unidad no definidaROLLO MALLA DE SEGURIDAD 1X45 MTRS NARANJA (MALLA FAENERA)  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
60106108
Materiales de enseñanza de seguridad y riesgo4Unidad no definidaCINTA DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO ROLLO 350 MTRS  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaCAJA 25 KG CLAVOS 2 1/2" PULGADAS  $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
27111602
Martillos1Unidad no definidaMARTILLO CARPINTERO  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaCAJA 25 KG CLAVOS 4" PULGADAS  $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaTINETAS SIKA 3 18 LITROS  $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.656
Total Neto $ 217.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.353
TOTAL OC $ 258.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.