Orden de Compra. Nº5615-716-SE16 "ALIMENTOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-716-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-90-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 3615,7
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2016
TítuloDescripción
ENTREGAENTREGA A:

HUGO OLATE O JOSE BENITEZ
EL LUNES 23/05/2016   A LAS 14:30 P.M
EN DIDECO.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2Unidad no definidaTARROS DE NESCAFE 170 GRS.-  $ 3.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.612 $ 6.612
50181906
Pan en conserva4BolsaBOLSAS PAN DE MOLDE INTEGRAL GRANDE  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
50202304
Jugos y néctar envasados5BotellaBOTELLAS DE NECTAR LIGTH 1.5 LTS. DIFERENTES SABORES-  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2PaquetePAQUETES DE VASOS DESECHABLES X 25 UNIDADES  $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946 $ 946
52121602
Servilletas2PaquetePAQUETES DE SERVILLETAS  $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206 $ 206
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaquetePAQUETES DE GALLETAS DE VINO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2PaquetePAQUETES DE VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES  $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946 $ 946
Total Neto $ 19.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.616
TOTAL OC $ 22.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.