Orden de Compra. Nº
5615-735-SE19
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ALIMENTOS PROGRAMA "DIA DE CAMPO ENTREGA MAQUINARIA IFP"
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-735-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PROGRAMA "DIA DE CAMPO ENTREGA MAQUINARIA IFP"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
*
Impuesto
23599,52
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS PRODUCTORES
Razón Social
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T.
12.707.438-0
Sucursal
LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Botella
ENDULZANTE LIQUIDO
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.261
$ 2.261
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE DE HIERBAS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE DE 100 UD.
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.017
$ 3.017
52151503
Cubertería desechable doméstica
200
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
50202311
Bebidas
180
Unidad
BEBIDAS DESECHABLES CHICAS CCU
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.040
$ 68.040
50201709
Café instantáneo
2
Tarro
NESCAFE TRAD. DE 170 GRAMOS
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.042
$ 7.042
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
40
Paquete
GALLETAS SURTIDAS COSTA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.200
$ 23.200
14111705
Servilletas de papel
12
Paquete
SERVILLETAS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.936
$ 3.936
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
8
Tira
VASOS DESECHABLES TIRA DE 25 UNIDADES
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.392
Total Neto
$ 124.208
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.600
TOTAL OC
$ 147.808
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.