Orden de Compra. Nº
5615-751-SE16
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INSUMOS DE FERRETERIA USO DEPORTE Y RECREACION.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-751-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE FERRETERIA USO DEPORTE Y RECREACION.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
3704,62
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171505
Llaves
1
Unidad
LLAVE GARZA LAVAPLATOS
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.639
$ 6.639
39121419
Conexiones flexibles
2
Unidad
FLEXIBLES HI HI 30 CM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
39121419
Conexiones flexibles
1
Unidad
FLEXIBLE HI HI 20 CM
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
40141716
Sifones en P
1
Unidad
SIFON
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
VINILIT
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
CODO DE 40"
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
31181601
Sellos de plástico
1
Paquete
SELLO ANTIFUGA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31161601
Pernos de anclaje
1
Paquete
PAQUETE X 2 UNIDADES PERNOS DE ANCLAJE
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
Total Neto
$ 19.498
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.705
TOTAL OC
$ 23.203
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.