Orden de Compra. Nº5615-751-SE16 "INSUMOS DE FERRETERIA USO DEPORTE Y RECREACION.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-751-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-05-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA USO DEPORTE Y RECREACION.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 3704,62
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171505
Llaves1UnidadLLAVE GARZA LAVAPLATOS  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
39121419
Conexiones flexibles2UnidadFLEXIBLES HI HI 30 CM  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
39121419
Conexiones flexibles1UnidadFLEXIBLE HI HI 20 CM  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31201601
Adhesivos químicos1UnidadVINILIT  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
40142604
Codos de tubo1UnidadCODO DE 40"  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31181601
Sellos de plástico1PaqueteSELLO ANTIFUGA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31161601
Pernos de anclaje1PaquetePAQUETE X 2 UNIDADES PERNOS DE ANCLAJE  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
Total Neto $ 19.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.705
TOTAL OC $ 23.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.