Orden de Compra. Nº
5615-766-SE19
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ALIMENTOS REUNIÓN UNIÓN COMUNAL JJ.VV.
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-766-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS REUNIÓN UNIÓN COMUNAL JJ.VV.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
*
Impuesto
12234,48
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T.
2.706.385-3
Sucursal
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
1
Caja
CAJA DE TE LIPTON 100 UNIDADES
ENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
50182003
Masa de repostería congelada
100
Unidad
HALLULAS PARA SANDWICH
ENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
50131801
Queso natural
100
Unidad
LAMINAS DE QUESO
ENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
TARRO NESCAFE TRADICIÓN 170 Grs
ENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES
$ 3.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.392
$ 3.392
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
ENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820
$ 820
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
100
Lámina
LAMINAS DE JAMÓN ACARAMELADO
ENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
SERVILLETAS GOLD
ENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
Total Neto
$ 64.392
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.234
TOTAL OC
$ 76.626
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.