Orden de Compra. Nº5615-766-SE19 "ALIMENTOS REUNIÓN UNIÓN COMUNAL JJ.VV."
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-766-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS REUNIÓN UNIÓN COMUNAL JJ.VV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna *
Impuesto 12234,48
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas1CajaCAJA DE TE LIPTON 100 UNIDADESENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50182003
Masa de repostería congelada100UnidadHALLULAS PARA SANDWICHENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
50131801
Queso natural100UnidadLAMINAS DE QUESOENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50201709
Café instantáneo1TarroTARRO NESCAFE TRADICIÓN 170 Grs ENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES $ 3.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392 $ 3.392
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas100LáminaLAMINAS DE JAMÓN ACARAMELADO ENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111705
Servilletas de papel4PaqueteSERVILLETAS GOLDENTREGAR EL DÍA 20.06.2019 A LAS 08:00 Hrs. EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ANDRES BELLO N°542, CON JUAN CRISTOBAL TORRES $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
Total Neto $ 64.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.234
TOTAL OC $ 76.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.