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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-77-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO SISTEMA SONIDO AMPLIFICACION PANTALLA Y ARTISTAS REQ. 45 DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de El Carmen |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 - El Carmen |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
333430,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 - El Carmen |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-02-2026 |
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Proveedor |
Pro-Dast |
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Razón Social |
PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA
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R.U.T. |
13.026.704-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro-Dast |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SERVICIO DE CONTRATACION DE UN SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL INCLUYENDO EDQUIPOS DE AMPLIFICACION PANTALLA ARTISTA ILUMINACION PARA EL DIA 14/2/2026 DESDE LAS 8:00 A LAS 23:29 HRS SECTOR LOMA ALTA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | |
$ 1.754.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.754.899
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$ 1.754.899
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Total Neto
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$ 1.754.899
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 333.431
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$ 2.088.330
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.