Orden de Compra. Nº5615-795-SE09 "Material de escritorio Aniversario del pueblo"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-795-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Material de escritorio Aniversario del pueblo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-11-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 19236,30205
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio5CajaTarjeton Americano (par Invitación)  $ 3.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.245 $ 15.244
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta HP 75 color  $ 13.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.882 $ 27.882
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTinta HP negra  $ 12.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.044 $ 49.042
44121506
Sobres estándar600UnidadSobres  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.076
Total Neto $ 101.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.236
TOTAL OC $ 120.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.