Orden de Compra. Nº5615-802-SE08 "Ayuda Social, Sra.Mariela Lagos, Zinc en V 2.5 mts"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-802-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social, Sra.Mariela Lagos, Zinc en V 2.5 mts
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 4155-43-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna -1
Impuesto 3225,210024
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas2PlanchaTablero de partículasCholguan Liso $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
30102212
Plancha de zinc2PlanchaPlancha de zincZinc en V 2,5 mts $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
Total Neto $ 16.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.225
TOTAL OC $ 20.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.