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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-829-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA USO DOM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-102-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
8947,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111801
| Cintas métricas | 2 | Unidad | HUINCHA DE MEDIR 3 MTS.- | |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.706
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$ 6.706
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31211901
| Paños para herramientas | 12 | Unidad | PAÑOS HUMEDOS DE CUERO SINTETICO | |
$ 563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.756
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$ 6.756
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27111801
| Cintas métricas | 1 | Unidad | HUINCHA DE MEDIR 5 MTS.- | |
$ 5.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.672
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$ 5.672
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15121520
| Lubricantes de uso general | 3 | Unidad | WD-40 311 GRS.- | |
$ 4.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.453
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$ 12.453
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31211901
| Paños para herramientas | 5 | kilogramo | KILOS DE HUAIPE LIZCAL SEDA BLANCO (TRAPOS) | |
$ 3.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.505
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$ 15.505
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Total Neto
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$ 47.092
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.947
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$ 56.039
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.