Orden de Compra. Nº5615-835-SE19 "ALIMENTOS "CHARLA TÉCNICA SEMILLA CERTIFICADA DE PAPAS 2019" PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-835-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS "CHARLA TÉCNICA SEMILLA CERTIFICADA DE PAPAS 2019" PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna *
Impuesto 7254,77
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PRODUCTORES
Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T. 12.707.438-0
Sucursal LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados3BotellaNECTAR WATTS VARIEDAD DE SABORESENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50201713
Bolsitas de te1CajaTE LIPTON 100 BOLSITASENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.689 $ 3.689
50181901
Pan fresco40UnidadPAN HALLULLAENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50131801
Queso natural40UnidadQUESO LAMINADOENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40UnidadLAMINAS DE JAMONENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.040
50201709
Café instantáneo2TarroNESCAFE TRADICIÓN 170 GRSENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042 $ 7.042
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZÚCAR IANSAENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETASENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2TiraVASOS TÉRMICOSENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2TiraVASOS DESECHABLESENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
Total Neto $ 38.183
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.255
TOTAL OC $ 45.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.