Orden de Compra. Nº
5615-835-SE19
"
ALIMENTOS "CHARLA TÉCNICA SEMILLA CERTIFICADA DE PAPAS 2019" PRODESAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-835-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS "CHARLA TÉCNICA SEMILLA CERTIFICADA DE PAPAS 2019" PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
*
Impuesto
7254,77
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS PRODUCTORES
Razón Social
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T.
12.707.438-0
Sucursal
LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Botella
NECTAR WATTS VARIEDAD DE SABORES
ENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE LIPTON 100 BOLSITAS
ENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.689
$ 3.689
50181901
Pan fresco
40
Unidad
PAN HALLULLA
ENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50131801
Queso natural
40
Unidad
QUESO LAMINADO
ENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
40
Unidad
LAMINAS DE JAMON
ENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.040
$ 6.040
50201709
Café instantáneo
2
Tarro
NESCAFE TRADICIÓN 170 GRS
ENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.042
$ 7.042
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZÚCAR IANSA
ENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
SERVILLETAS
ENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656
$ 656
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Tira
VASOS TÉRMICOS
ENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Tira
VASOS DESECHABLES
ENTREGAR EN OFICINA PRODESAL. JUEVES 4 DE JULIO A LAS 08:30 HRS, CON FRANCISCA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
Total Neto
$ 38.183
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.255
TOTAL OC
$ 45.438
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.