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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-85-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS REUNIÓN UNIÓN COMUNAL DE JJ VV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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5615-78-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO Nº 385 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Andres Bello 542 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
9190,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Andres Bello 542 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-01-2013 |
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Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
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R.U.T. |
2.706.385-3 |
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Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201713
| Bolsitas de te | 1 | Caja | CAJA DE TE 20 BOLSITAS | |
$ 525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 525
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$ 525
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 120 | Unidad | SANDWICH JAMON QUESO | |
$ 368,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.160
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$ 44.160
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50201706
| Café | 1 | Tarro | NESCAFE GRANDE | |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.025
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$ 3.025
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | AZÚCAR IANSA | |
$ 660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 660
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$ 660
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Total Neto
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$ 48.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.190
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$ 57.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.