Orden de Compra. Nº5615-892-SE18 "INSUMOS NECEASARIOS COMITE AGUA POTABLE RURAL HOSAIN SABAG SECTOR RINCONADA BADILLO.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-892-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-06-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NECEASARIOS COMITE AGUA POTABLE RURAL HOSAIN SABAG SECTOR RINCONADA BADILLO.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 59480,07
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas250Unidad no definidaMTS PVC 50MM  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
31231302
Tubería de cobre12Unidad no definidaMTS. CAÑERIA METALICA 2 1/2"  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
40142313
Tapón de tubería1UnidadTAPON PVC 50MM  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
27121705
Codos Hidráulicos o de compresión4UnidadCODOS PVC 50MM  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
31201613
Adhesivo re-usable6UnidadADHESIVO VINILIT  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
23131507
Tela para lijar10UnidadLIJA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale9UnidadCOLLARINES 50-1/2  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.713 $ 25.713
Total Neto $ 313.053
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.480
TOTAL OC $ 372.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.