Orden de Compra. Nº
5615-895-SE19
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ADQUISICIÓN ALIMENTOS TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL USUARIOS PRODESAL
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-895-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN ALIMENTOS TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL USUARIOS PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
*
Impuesto
12579,33
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-07-2019
Título
Descripción
Entrega
Entregar el día 17.07.2019 a las 08.30 horas en dependencias del Departamento de Desarrollo Local.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS PRODUCTORES
Razón Social
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T.
12.707.438-0
Sucursal
LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181906
Pan en conserva
8
Bolsa
PAN DE MOLDE
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.064
$ 16.064
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Botella
NECTAR 1.5 LITROS SABORES NARANJA Y PIÑA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
50201710
Té de hierbas
1
Caja
TE DE HIERBAS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
48101901
Vajillas de servicio
100
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
50201706
Café
1
Tarro
NESCAFÉ 170 GRAMOS
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.521
$ 3.521
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
kilogramo
AZUCAR IANSA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
70
Lámina
JAMÓN SANDWICH
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.570
$ 10.570
50131801
Queso natural
70
Lámina
QUESO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
SERVILLETAS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656
$ 656
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS COSTA 140 GRAMOS SURTIDAS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
48101903
Vasos de servicio
3
Tira
VASOS TÉRMICOS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
48101903
Vasos de servicio
2
Tira
VASOS DESECHABLES
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
Total Neto
$ 66.207
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.579
TOTAL OC
$ 78.786
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.