Orden de Compra. Nº5615-914-SE13 "INSUMOS CELEBRACION ANIVERSARIO EL CARMEN"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-914-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CELEBRACION ANIVERSARIO EL CARMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-56-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 21933,22
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas16Unidad16 PLANCHAS DE CHOLGUAN  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.512 $ 60.512
11121610
Maderas duras40UnidadLISTONES DE 2X2  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
31201610
Colas1Litro01 LITRO COLA FRIA   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Litro01 LITRO DILUYENTE PINTURAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31211904
Brochas18Unidad6 BROCHAS 1/2 PULGADA 6 BROCHAS 2 PULGADA 6 BROCHAS 4 PULGADA  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
31211507
Pinturas en aerosol3Unidad01 PINTURA DORADO 01 PINTURA PLATEADA 01 PINTURA COBRE  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31162007
Clavos de tapicería4Bolsa02 BOLSA CLAVO DE 1" 01 BOLSA CLAVO DE 2" 01 BOLSA CLAVO DE 3.5"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
Total Neto $ 115.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.933
TOTAL OC $ 137.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.