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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5615-96-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS ACTIVIDADES DE VERANO 2016.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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5615-90-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BAQUEDANO Nº 385 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
4218,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-01-2016 |
| ENTREGA | ENTREGA:
EL VIERNES 22/01/2016 A LAS 16:00 HRS
EN OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (FRENTE AL CORREO). |
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Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
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R.U.T. |
2.706.385-3 |
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Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70141507
| Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 2 | kilogramo | KILOS DE AZUCAR IANSA | |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344
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$ 1.344
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50201706
| Café | 1 | Tarro | TARRO DE NESCAFE 170 GRS.- | |
$ 3.392,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.392
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$ 3.392
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50201713
| Bolsitas de te | 1 | Caja | CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS | |
$ 3.122,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.122
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$ 3.122
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 2 | Paquete | PAQUETES DE VASOS DESECHABLES X 25 UNID. | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 2 | Paquete | PAQUETES DE VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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14111703
| Toallas de papel | 4 | Rollo | ROLLOS DE TOALLA NOVA | |
$ 361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.444
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$ 1.444
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52151705
| Portas cubiertos o cucharas | 50 | Unidad | CUCHARAS DESECHABLES | |
$ 28,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400
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$ 1.400
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50131801
| Queso natural | 50 | Lámina | LAMINAS DE QUESO | |
$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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Total Neto
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$ 22.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.218
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$ 26.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.