Orden de Compra. Nº5615-96-SE16 "ALIMENTOS ACTIVIDADES DE VERANO 2016.-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-96-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDADES DE VERANO 2016.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-90-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 4218,38
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2016
TítuloDescripción
ENTREGA

ENTREGA:

EL VIERNES 22/01/2016 A LAS 16:00 HRS

EN OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (FRENTE AL CORREO).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2kilogramoKILOS DE AZUCAR IANSA  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
50201706
Café1TarroTARRO DE NESCAFE 170 GRS.-  $ 3.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392 $ 3.392
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS  $ 3.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.122 $ 3.122
52152102
Vasos para beber domésticos2PaquetePAQUETES DE VASOS DESECHABLES X 25 UNID.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
52152102
Vasos para beber domésticos2PaquetePAQUETES DE VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111703
Toallas de papel4RolloROLLOS DE TOALLA NOVA  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444 $ 1.444
52151705
Portas cubiertos o cucharas50UnidadCUCHARAS DESECHABLES  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
50131801
Queso natural50LáminaLAMINAS DE QUESO  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 22.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.218
TOTAL OC $ 26.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.