Orden de Compra. Nº5615-96-SE18 "ALIMENTOS PROGRAMA "ENTREGA PROYECTO HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES".-"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-96-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROGRAMA "ENTREGA PROYECTO HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES".-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 5295,11
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2018
TítuloDescripción
ENTREGAENTREGA A:

SRA. SOLEDAD FLORES BAEZA
OFICINAS DE DIDECO
CALLE BAQUEDANO N° 385-EL CARMEN
EL 24/01/2018 A LAS 12:00 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PRODUCTORES
Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T. 12.707.438-0
Sucursal LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral1BotellaBOTELLA AGUA MINERAL 1.5 LITROS SIN GAS  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
50202310
Agua mineral1BotellaBOTELLA AGUA MINERAL 1.5 LITROS CON GAS  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
50202311
Bebidas8UnidadBEBIDAS 3 LITROS COCA COLA, FANTA, SPRITE  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.776 $ 12.776
50192303
Postres, helados o yogurt congelado2UnidadHELADO CHARLOT  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
52121602
Servilletas2PaquetePAQUETES DE SERVILLETAS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaquetePAQUETES DE GALLETAS OBSESION  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
12171603
Negro de carbón1SacoSACO DE CARBON  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
Total Neto $ 27.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.295
TOTAL OC $ 33.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.