Orden de Compra. Nº
5615-961-SE10
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MATERIALES DE ASEO D.A.F
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-961-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO D.A.F
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
31631,01
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Razón Social
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T.
89.842.300-K
Sucursal
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Abrillantadores o acabados de suelos
18
Unidad
CERA BRAVO DE 900 ML 1 CAJAS 18 ENVASES C/U COLOR ROJA PISO MADERA
$ 1.098,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.764
$ 19.764
Cloro Cl
30
Unidad
30 BOTELLAS DE CLORO DE 1 LITRO C/U EQUIVALENTE A 2 CAJAS
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.030
$ 15.030
Papel higiénico
12
Unidad
12 UNIDADES DE PAPEL CONFORT INDUSTRIAL EQUIVALENTE A 3 PACK
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Mitones
10
Unidad
10 PARES DE GUANTES DE GOMA STANDAR
$ 642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.420
$ 6.420
Paños de limpieza absorbente
18
Unidad
18 PAÑOS DE SACUDIR AMARILLO GRANDE EQUIVALE A 3 PACK DE 6
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
Magos para escobas o traperos
24
Unidad
24 TRAPEROS DOBLE HOJA EQUIVALE A 4 PACK X 6 UNIDADES
$ 1.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.584
$ 28.584
47131824
Productos de limpieza de ventanas
12
Unidad
12 UNIDADES DE LIMPIAVIDRIOS DE 500 CC EQUIVALE A 1 CAJA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
15
Unidad
15 UNIDADES DE LUSTRAMUEBLES ARELA DE 500 CC EQUIVALE A 1 CAJA
$ 1.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.315
$ 27.315
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
12 UNIDADES DE CIF CREMA DE 750 CC EQUIVALE A 1 CAJA
$ 1.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.284
$ 16.284
47121802
Removedores
18
Unidad
18 BOTELLAS DE CERA LIQUIDA DE 900 CC EQUIVALE A 1 CAJA
$ 1.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.782
$ 19.782
Total Neto
$ 166.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.631
TOTAL OC
$ 198.110
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.