Orden de Compra. Nº5615-961-SE10 "MATERIALES DE ASEO D.A.F "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-961-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO D.A.F
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 31631,01
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T. 89.842.300-K
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Abrillantadores o acabados de suelos18UnidadCERA BRAVO DE 900 ML 1 CAJAS 18 ENVASES C/U COLOR ROJA PISO MADERA   $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.764 $ 19.764
Cloro Cl30Unidad30 BOTELLAS DE CLORO DE 1 LITRO C/U EQUIVALENTE A 2 CAJAS   $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.030 $ 15.030
Papel higiénico12Unidad12 UNIDADES DE PAPEL CONFORT INDUSTRIAL EQUIVALENTE A 3 PACK   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Mitones10Unidad10 PARES DE GUANTES DE GOMA STANDAR   $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
Paños de limpieza absorbente18Unidad18 PAÑOS DE SACUDIR AMARILLO GRANDE EQUIVALE A 3 PACK DE 6   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Magos para escobas o traperos24Unidad24 TRAPEROS DOBLE HOJA EQUIVALE A 4 PACK X 6 UNIDADES   $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.584 $ 28.584
47131824
Productos de limpieza de ventanas12Unidad12 UNIDADES DE LIMPIAVIDRIOS DE 500 CC EQUIVALE A 1 CAJA   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131806
Barniz o ceras de muebles15Unidad15 UNIDADES DE LUSTRAMUEBLES ARELA DE 500 CC EQUIVALE A 1 CAJA   $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.315 $ 27.315
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad12 UNIDADES DE CIF CREMA DE 750 CC EQUIVALE A 1 CAJA   $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.284 $ 16.284
47121802
Removedores18Unidad18 BOTELLAS DE CERA LIQUIDA DE 900 CC EQUIVALE A 1 CAJA   $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.782 $ 19.782
Total Neto $ 166.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.631
TOTAL OC $ 198.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.