Orden de Compra. Nº5615-963-SE12 "MATERIALES FERIA EXPO 2012"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-963-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERIA EXPO 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-56-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 2599,2
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX
Razón Social COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L.
R.U.T. 76.053.305-K
Sucursal PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras20UnidadPALOS DE 2 X 2"  $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
Total Neto $ 13.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.599
TOTAL OC $ 16.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.