Orden de Compra. Nº5615-982-SE11 "Material de Aseo Dependencias Municipales"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5615-982-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2011
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Dependencias Municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-60-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 34237,43
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBolsas de Basura 50 x 70, paquete x 10 unidades  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBolsas de Basura 70 x 90, paquete x 10 unidades  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
47131816
Desodorantes20UnidadDesodorantes ambiental  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLavalozas 500 ml  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
47131813
Limpia Pantalla15UnidadLimpia Vidrios  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
53131606
Desodorantes25UnidadGlade toque surtidos  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadBotellas de Cloro 1 litro  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.952
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadCif  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.050 $ 16.050
47131811
Productos de lavandería15UnidadOmo chico  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15UnidadCeras en crema color rojo  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.945 $ 9.945
47131806
Barniz o ceras de muebles15UnidadLustra Muebles  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
53131608
Jabones20UnidadJabones Liquidos  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 180.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.237
TOTAL OC $ 214.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.