Orden de Compra. Nº5616-55-SE08 "Articulos Adjudicados 5616-6-c0808"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5616-55-SE08
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 22-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Articulos Adjudicados 5616-6-c0808
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Completar Adquisicion adjudicada
Proveniente de Licitación 5616-6-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hogar Universitario Paulina Starr - VAA
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. España 311
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. España 311
Comuna -1
Impuesto 5817,99
Dirección de Envío de la Factura Avda. España 311
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL COLON LIMITADA
R.U.T. 78.548.940-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
jabon popeye extraazul2Unidadjabon popeye extraazulJabón lavar Popeye 200 grs. aprox. $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486 $ 486
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rinso 5 kilos2Unidadrinso 5 kilosDetergente rinso, bolsa de 5 kilos. $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.076 $ 11.076
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fosoforos copihue3Unidadfosoforos copihueFósforos Andes o Copihue. Paquete de 10 cajitas. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
47131805
glassex recarga 5004Unidadglassex recarga 500Desengrasante glassex recarga, botella de 1/2 litro. $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908 $ 2.908
47131805
mago pads coon jabon5Unidadmago pads coon jabonVirutilla mago pad con jabón de virutex, paquete de 4 unidades. $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195 $ 1.195
47131805
toalla abolengo6Unidadtoalla abolengoToalla papel abolengo de 16 metros. $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 942
47131805
virutilla dorotex6Unidadvirutilla dorotexVirutilla dorada orotex. $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656 $ 1.656
47131805
virutilla virutex gruesa10Unidadvirutilla virutex gruesaVirutilla gruesa para pisos. $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270
47131805
cera arela roja17Unidadcera arela rojaCera arela crema roja sachet de 480 grs. aprox. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.851 $ 6.851
47131805
servilletas abolengo23Unidadservilletas abolengoServilletas papel abolengo, paquete de 50 unidades. $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.001 $ 2.001
Total Neto $ 30.621
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.818
TOTAL OC $ 36.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.