|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
561682-140-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
10324104-9 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO
|
|
R.U.T. |
71.440.800-3 |
|
Dirección de Facturación |
EJERCITO 390 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
8621,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EJERCITO 390 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
empresa |
|
Razón Social |
COM CASATEX LTDA
|
|
R.U.T. |
76.933.980-9 |
|
Sucursal |
empresa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11162201
| Ligado al hilar no-tejido | 30 | Metro Lineal | BENEFICIARIO: ELIZABETH LUNA RETAMAL
DIRECCION: POLO SUR 10499
PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA
| 30 MTS LYCRA POLIESTER LISO
DAVILA 1006 B |
$ 1.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.390
|
$ 45.378
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.378
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.622
|
|
$ 54.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.