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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
561682-91-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
6783638-3 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO
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R.U.T. |
71.440.800-3 |
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Dirección de Facturación |
EJERCITO 390 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
14088,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EJERCITO 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 2 | Unidad no definida | BENEFICIARIO: NANCY ELENA ALCAINO MOLINA
DIRECCION: PASAJE TURQUESA 1734
PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA | DETERGENTE OMO ULTRAMATIC 7KGS
SUCURSAL ESTACION CENTRAL SAN FCO DE BORJA 402 |
$ 10.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.992
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$ 20.992
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 2 | Disco | BENEFICIARIO: NANCY ELENA ALCAINO MOLINA
DIRECCION: PASAJE TURQUESA 1734
PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA | CLORO CONCENTRADO IMPEKE 4KG
SUCURSAL ESTACION CENTRAL SAN FCO DE BORJA 402 |
$ 1.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.856
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$ 2.856
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52141603
| Planchas domésticas | 1 | Unidad | BENEFICIARIO: NANCY ELENA ALCAINO MOLINA
DIRECCION: PASAJE TURQUESA 1734
PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA
| PLANCHA SOMELA PV-2200
SUCURSAL ESTACION CENTRAL SAN FCO DE BORJA 402 |
$ 16.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.723
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$ 16.723
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47131811
| Productos de lavandería | 4 | Unidad | BENEFICIARIO: NANCY ELENA ALCAINO MOLINA
DIRECCION: PASAJE TURQUESA 1734
PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA | DETERGENTE ARIEL 5 KG
SUCURSAL ESTACION CENTRAL SAN FCO DE BORJA 402 |
$ 8.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.580
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$ 33.580
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Total Neto
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$ 74.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.089
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$ 88.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.