Orden de Compra. Nº561682-91-SE09 "6783638-3 "
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 561682-91-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 6783638-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550301-00863-09(tph)
Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO
R.U.T. 71.440.800-3
Dirección de Unidad de Compra EJERCITO 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO
R.U.T. 71.440.800-3
Dirección de Facturación EJERCITO 390
Comuna Santiago Centro
Impuesto 14088,69
Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería2Unidad no definidaBENEFICIARIO: NANCY ELENA ALCAINO MOLINA DIRECCION: PASAJE TURQUESA 1734 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATADETERGENTE OMO ULTRAMATIC 7KGS SUCURSAL ESTACION CENTRAL SAN FCO DE BORJA 402 $ 10.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.992 $ 20.992
47131803
Desinfectantes domésticos2DiscoBENEFICIARIO: NANCY ELENA ALCAINO MOLINA DIRECCION: PASAJE TURQUESA 1734 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATACLORO CONCENTRADO IMPEKE 4KG SUCURSAL ESTACION CENTRAL SAN FCO DE BORJA 402 $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
52141603
Planchas domésticas1UnidadBENEFICIARIO: NANCY ELENA ALCAINO MOLINA DIRECCION: PASAJE TURQUESA 1734 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA PLANCHA SOMELA PV-2200 SUCURSAL ESTACION CENTRAL SAN FCO DE BORJA 402 $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723
47131811
Productos de lavandería4UnidadBENEFICIARIO: NANCY ELENA ALCAINO MOLINA DIRECCION: PASAJE TURQUESA 1734 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATADETERGENTE ARIEL 5 KG SUCURSAL ESTACION CENTRAL SAN FCO DE BORJA 402 $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580
Total Neto $ 74.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.089
TOTAL OC $ 88.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.