Orden de Compra. Nº561683-18-SE09 "7017412-k"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 561683-18-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 7017412-k
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación ISALCO # 3108
Comuna Maipú
Impuesto 38690,08
Dirección de Envío de la Factura ISALCO # 3108
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Franklin
Razón Social ELSA EUGENIA GONZALEZ CANDIA
R.U.T. 14.570.517-7
Sucursal Comercial Franklin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1UnidadHORNO INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 203.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.632 $ 203.632
Total Neto $ 203.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.690
TOTAL OC $ 242.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.