Orden de Compra. Nº561683-19-SE09 "9136998-2"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 561683-19-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 9136998-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación PASAJE 12 SUR # 5324
Comuna Lo Espejo
Impuesto 4454,55
Dirección de Envío de la Factura PASAJE 12 SUR # 5324
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA ORIENTAL GRAN DRAGON LIM
R.U.T. 77.298.030-2
Sucursal IMPORTADORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161703
Telas de Oxford de algodón1UnidadTELAS BROCATO "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.445 $ 23.445
Total Neto $ 23.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.455
TOTAL OC $ 27.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.